Faktúra č. 41016043

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016043
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 02/2016
  • Dátum doručenia: 14.03.2016
  • Celková hodnota: 967,49 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2016
  • Poznámka:
Tlačiť