Faktúra č. 41016032

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016032
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 21.01.-19.02.2016
  • Dátum doručenia: 25.02.2016
  • Celková hodnota: 592,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť