Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016032
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 21.01.-19.02.2016
- Dátum doručenia: 25.02.2016
- Celková hodnota: 592,55 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť