Faktúra č. 41016031

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016031
  • Popis fakturovaného plnenia: SANET 01-03/2016
  • Dátum doručenia: 22.02.2016
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť