Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016031
- Popis fakturovaného plnenia: SANET 01-03/2016
- Dátum doručenia: 22.02.2016
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť