Faktúra č. 41016024

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016024
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 05.02.2016
  • Celková hodnota: 3 516,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť