Faktúra č. 41016017

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016017
  • Popis fakturovaného plnenia: RAP na rok 2016 modul Zverejňovanie
  • Dátum doručenia: 05.02.2016
  • Celková hodnota: 26,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť