Faktúra č. 41016013

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016013
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 15.12.2015.-20.01.2016
  • Dátum doručenia: 27.01.2016
  • Celková hodnota: 745,02 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť