Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016013
- Popis fakturovaného plnenia: VaS 15.12.2015.-20.01.2016
- Dátum doručenia: 27.01.2016
- Celková hodnota: 745,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť