Faktúra č. 41015227

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015227
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 19.11.-14.12.2015
  • Dátum doručenia: 21.12.2015
  • Celková hodnota: 588,13 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2016
  • Poznámka:
Tlačiť