Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015227
- Popis fakturovaného plnenia: VaS 19.11.-14.12.2015
- Dátum doručenia: 21.12.2015
- Celková hodnota: 588,13 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť