Faktúra č. 41015222

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015222
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily R SOš, zást. TV, ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 14.12.2015
  • Celková hodnota: 83,23 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2016
  • Poznámka:
Tlačiť