Faktúra č. 41015219

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015219
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
  • Dátum doručenia: 11.12.2015
  • Celková hodnota: 12,97 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2016
  • Poznámka:
Tlačiť