Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015219
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
- Dátum doručenia: 11.12.2015
- Celková hodnota: 12,97 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť