Faktúra č. 41015205

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015205
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 16.10.-18.11.2015
  • Dátum doručenia: 24.11.2015
  • Celková hodnota: 697,08 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť