Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015205
- Popis fakturovaného plnenia: VaS 16.10.-18.11.2015
- Dátum doručenia: 24.11.2015
- Celková hodnota: 697,08 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť