Faktúra č. 41015194

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015194
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka
  • Dátum doručenia: 10.11.2015
  • Celková hodnota: 19,66 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť