Faktúra č. 41015182

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015182
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 10-12/2015
  • Dátum doručenia: 09.10.2015
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť