Faktúra č. 41015155

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015155
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 21.07.-18.08.2015
  • Dátum doručenia: 25.08.2015
  • Celková hodnota: 565,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť