Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015155
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 21.07.-18.08.2015
- Dátum doručenia: 25.08.2015
- Celková hodnota: 565,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť