Faktúra č. 41015154

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015154
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ. zást. TV, ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 14.08.2015
  • Celková hodnota: 83,99 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť