Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015154
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ. zást. TV, ved. TEČ
- Dátum doručenia: 14.08.2015
- Celková hodnota: 83,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť