Faktúra č. 41015144

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015144
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 19.06.-20.07.2015
  • Dátum doručenia: 27.07.2015
  • Celková hodnota: 628,01 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2015
  • Poznámka:
Tlačiť