Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015144
- Popis fakturovaného plnenia: VaS 19.06.-20.07.2015
- Dátum doručenia: 27.07.2015
- Celková hodnota: 628,01 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.08.2015
- Poznámka:
Tlačiť