Faktúra č. 41015139

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015139
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV, ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 09.07.2015
  • Celková hodnota: 83,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2015
  • Poznámka:
Tlačiť