Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015139
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV, ved. TEČ
- Dátum doručenia: 09.07.2015
- Celková hodnota: 83,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.08.2015
- Poznámka:
Tlačiť