Faktúra č. 41015127

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015127
  • Popis fakturovaného plnenia: technik PO 05-06/2015
  • Dátum doručenia: 29.06.2015
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.08.2015
  • Poznámka:
Tlačiť