Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015127
- Popis fakturovaného plnenia: technik PO 05-06/2015
- Dátum doručenia: 29.06.2015
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.08.2015
- Poznámka:
Tlačiť