Faktúra č. 41015122

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015122
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie - soc. fond
  • Dátum doručenia: 25.06.2015
  • Celková hodnota: 620,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2015
  • Poznámka:
Tlačiť