Faktúra č. 41015115

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015115
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 05/2015
  • Dátum doručenia: 12.06.2015
  • Celková hodnota: -137,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť