Faktúra č. 41015102

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015102
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 22.04.-19.05.2015
  • Dátum doručenia: 26.05.2015
  • Celková hodnota: 621,44 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť