Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015102
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 22.04.-19.05.2015
- Dátum doručenia: 26.05.2015
- Celková hodnota: 621,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť