Faktúra č. 41015101

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015101
  • Popis fakturovaného plnenia: SANET 04-06/2015
  • Dátum doručenia: 20.05.2015
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť