Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015101
- Popis fakturovaného plnenia: SANET 04-06/2015
- Dátum doručenia: 20.05.2015
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť