Faktúra č. 41015100

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015100
  • Popis fakturovaného plnenia: dobropis k položke 4.5.27
  • Dátum doručenia: 15.05.2015
  • Celková hodnota: -75,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť