Faktúra č. 41015097

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015097
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el.energie za 04/2015
  • Dátum doručenia: 15.05.2015
  • Celková hodnota: -17,85 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť