Faktúra č. 41015076

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015076
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA HCM systémová podpora 1. štvrťrok
  • Dátum doručenia: 22.04.2015
  • Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť