Faktúra č. 41015069

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015069
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 04-06/2015
  • Dátum doručenia: 14.04.2015
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť