Faktúra č. 41015067

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015067
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV, ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 14.04.2015
  • Celková hodnota: 81,66 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť