Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015067
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV, ved. TEČ
- Dátum doručenia: 14.04.2015
- Celková hodnota: 81,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť