Faktúra č. 41015061

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015061
  • Popis fakturovaného plnenia: Manažér publicity 03/2015, manažér monitoringu 03/2015
  • Dátum doručenia: 13.04.2015
  • Celková hodnota: 263,67 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť