Faktúra č. 41015054

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015054
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 17.02.-17.03.2015
  • Dátum doručenia: 26.03.2015
  • Celková hodnota: 668,83 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2015
  • Poznámka:
Tlačiť