Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015054
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 17.02.-17.03.2015
- Dátum doručenia: 26.03.2015
- Celková hodnota: 668,83 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.04.2015
- Poznámka:
Tlačiť