Faktúra č. 41015044

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015044
  • Popis fakturovaného plnenia: vrátenie preplatku el.energia za 02/2015
  • Dátum doručenia: 11.03.2015
  • Celková hodnota: -129,59 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2015
  • Poznámka:
Tlačiť