Faktúra č. 41015039

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015039
  • Popis fakturovaného plnenia: 4.5.22., 4.5.27.Vzdelávanie pedagogických pracovníkov
  • Dátum doručenia: 28.02.2015
  • Celková hodnota: 989,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť