Faktúra č. 41015038

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015038
  • Popis fakturovaného plnenia: 4.5.23. Vzdelávanie ped.pracovníkov v oblasti Správy klient.staníc, 4.5.25. Vzdelávanie ped.pracovníkov v oblasti operač. systému LINUX
  • Dátum doručenia: 28.02.2015
  • Celková hodnota: 1 352,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť