Faktúra č. 41015031

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015031
  • Popis fakturovaného plnenia: služby počítačovej siete SANET 01-03/2015
  • Dátum doručenia: 19.02.2015
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť