Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015031
- Popis fakturovaného plnenia: služby počítačovej siete SANET 01-03/2015
- Dátum doručenia: 19.02.2015
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť