Faktúra č. 41015022

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015022
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil - R SOŠ, zást. TV, ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 12.02.2015
  • Celková hodnota: 80,98 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť