Faktúra č. 41014314

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014314
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
  • Dátum doručenia: 12.01.2015
  • Celková hodnota: 20,02 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť